De Auditoría Interna

La Junta Escolar de Arlington se compromete a garantizar que los fondos públicos se gasten de manera inteligente, que las operaciones sean eficientes y que exista total transparencia y cumplimiento en todos APS Actividades de negocio. La Junta Escolar dirige al Superintendente en estos asuntos adoptando el presupuesto y estableciendo la política de la Junta Escolar. Juntos, el Superintendente y la Junta Escolar son responsables de lograr la misión de la división escolar.

Para ayudarlos a cumplir con sus responsabilidades, la Junta Escolar ha formado un Comité de Auditoría y nombró un Director de Auditoría Interna, cuya responsabilidad de informar es ante el Comité de Auditoría. Esta estructura de informes se estableció para garantizar que el Director de Auditoría Interna permanezca independiente de la Administración del Distrito y para garantizar que los resultados de la auditoría sean objetivos y se comuniquen directamente a la Junta Escolar. La auditoría interna, según la define el Instituto de Auditores Internos, es una actividad de evaluación independiente dentro de una organización para la revisión de las operaciones como un servicio al gobierno.

Director de Auditoría Interna - John Mickevice

Correo electrónico: john.mickevice @apsva.us   Teléfono: 703-228-6016

Informes de auditoría y presentaciones

Informe de auditoría interna 2020


APS Costos de construcción nueva

La APS El Comité de Auditoría solicitó una comparación independiente de APS nuevos costos de construcción para distritos escolares comparables durante el año fiscal 18. O'Connor Construction Management, Inc. (OCMI), una firma independiente de consultoría de construcción y costos, fue seleccionada para realizar este estudio, en parte, porque no se ha asociado con ninguna APS proyectos que se encuentran en construcción o en etapa de planificación.  APS Auditoría interna trabajó con APS personal para coordinar y comunicar APS información que necesita O'Connor para completar este proyecto.


Informe de auditoría anual 2019


Informe de auditoría anual 2018